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集团召开内部审计和法务风控工作调度会

来源: 作者:集团审计部 卞芸 集团法务风控部 孙玉宇 日期:2024-07-16

7月15日,集团召开内部审计和法务风控工作调度会,梳理上半年工作情况,部署下半年任务。集团党委委员、副总经理、总法律顾问陈景鸿出席会议并讲话。

陈景鸿肯定了上半年内部审计和法务风控工作取得的成绩,就抓好下一步工作提出了明确具体的要求。就内部审计工作,他要求,持续构建集中统一、权威高效的审计监督体系。坚持党对审计工作的领导,深入推进“上审下”、上下贯通的工作格局。持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的企业内部审计制度体系。健全审计制度和规程,明确工作职责、审计权限、审计程序等。持续加强内部审计职责落实,提升审计监督效能。坚持内部审计监督无死角、全覆盖,打造专业化、职业化的内部审计工作队伍。持续强化审计发现问题整改及成果运用,切实做好审计“后半篇文章”。把“当下改”和“长久立”结合起来,建立长效机制。就法务风控工作,他要求,加强统筹协调,加快解决历史遗留问题。要组织专门力量,列时间表,逐个击破,为公司发展卸下历史包袱。适应新形势,有序修订公司章程。根据新《公司法》等最新法律法规,对本单位公司章程进行修订。强化风险防控,提前谋划合规体系建设。建立合规管理基本制度,构筑合规管理组织体系、制度体系、运行机制,推动企业合规管理体系化。

集团审计部、法务风控部负责人,各二级子企业分管审计、法务工作班子成员和审计、法务风控部门相关负责人员参会。